【天合出海】VAT税号申请重视事项
近年来,无论英国、德国亦或是欧洲列国VAT的发作,都让跨境电商卖家们陷进“谈税色变”的境地。
卖家要顺利进军欧洲市场,应该提早领会并掌握市场的VAT情状。
那什么是VAT?次要感化是什么?该若何申请呢?
一、什么是VAT?
VAT全称为Value Added Tax,是欧友邦家常用的售后增值税,即货物销售价格的利润税。它适用于在欧盟境内产生的进口、贸易交易以及办事行为。
VAT税号也是商家缴税时候的纳税识别名,跟中国的纳税识别名是一样的事理,做电商进出口商业想要和欧友邦家客户打交道,注册VAT税号就必不成少。
卖家要注册了VAT税号,才气停止缴费纳税的操做,才气得到进口增值税的退税,才能够出具VAT发票给你的买家。
类似于国内的增值税。关于一般客户来说,只要在该国内发作了运营活动,就需要申请该国的VAT号。
VAT号是每个国度零丁的税务识别名,具有独一性,报税时利用,注册胜利后客户需绑定电商平台。
举个例子,在咱们国度处置运营活动需要向国度缴纳增值税。同样的VAT就是指在欧友邦家处置运营活动需要给本地缴纳的增值税。
二、什么情状下需要申请VAT?
1、欧盟成员国卖家,只要年销售超越8.1W(14/15财年)。
2、非欧盟成员国的卖家,只要你的商品的最初一程送达是从欧盟发出的,假设要做FBA或海外仓,按规定都要注册VAT并缴纳的(比力贴切的案例就是利用欧盟仓储的中国卖家)。
3、从中国曲邮的中国卖家,累计12个月销售额超越7万英镑,需要注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。
只要契合以上肆意一个前提,必需注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。
不注册VAT的后果:严厉来说,没有VAT的海外电子商务长短法的!那就跟没有营业执照还在中国开店是一个事理!
假设有意耽搁,错误或虚假申报,都可能遭到税局包罗货物查封、向平台举报招致账号受限、罚款以至查封账号在内等差别水平的惩罚。
因而只要涉及欧盟的产物交易,就必然要及时注册VAT税号。
三、若何申请VAT?
以英国为例,小我、英国公司、中国公司或者香港公司都能够申请英国税号。
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(一)小我申请需要供给:
1、VAT申请表
2、申请人护照或身份证正反两面扫描件
3、地址证明
4、近期银行卡账单;近期信誉卡账单;购房贷款明细;租房合同;出生证明。(任选两种)
(二)英国公司、中国公司或者香港公司申请英国税号需要供给:
1、VAT申请表
2、公司法人护照身份证正反两面扫描件
3、英国公司注册证书或国内营业执照扫描件或香港公司注册证书和贸易注销证的扫描件
4、地址证明
5、近期银行卡账单;近期信誉卡账单;购房贷款明细;租房合同;出生证明。(任选两种)
四、VAT税号若何申报?
以英国为例,根据英国税律例定,VAT税按季度申报,每个VAT税号每3个月需要向英国税务部分(HMRC)停止一次当季进口和销售情状的申报,结算该季度在该VAT税号下的所有进口税(Import VAT)和销售税(Sales VAT)。
季度申报VAT=销售税-进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税,反之则退返超出的进口税。
针对英国境外人士或公司身份申请英国税号,其实不产生本地公司税,只需申报和缴纳增值税即可。假设VAT税务主体在英国本地产生费用,供给相关的单据,可做为进项抵扣素材。
关于跨境电商卖家来说,退税次要是对冲当期的小项税。当然,退税的前提是VAT税号主体在清关时准确利用本身的VAT税号清关缴税。
假设契合退税前提,退税的形式有两种:
1、以收票形式退税
2、退回VAT账号里,可当做余额留鄙人期需交销售税时抵扣。
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