用友u8反结账,用友u8反结账后怎么修改凭证!
用友u8没有对账就结账了,反结账后怎么处理?
『One』, 反结账:总账-期末-结账 鼠标点中最后一个结账的月份,然后ctrl+shift+F6 输入账套主管的密码,显示取消结账即可;反记账: 总账-凭证-期末-对账在“对账”对话框下按ctrl+H,提示恢复记账前状态已激活,确认即可。
『Two』, 用友u8反记账的操作步骤为:我们在打开友u8后,点击左侧实施导航图标。在弹出的窗口中点击实施工具,然后在此页点击总账数据修正。接着我们在新弹出的页面中选取 恢复方式,然后再点击后的确定。
『Three』, 第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选取 要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
请问用友u8可以跨年度反结账吗?
可以的,分三种情况决定。传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。
固定资产管理子系统年底结账了是不能反结账的。
用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选取 “结账”图标,并单击。如果想取消2018年8月份的结账,选取 2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。
以2012年12月31日的日期登录系统|逐月反结账、反记账至2012年4月份,并把2012年4月份的凭证取消审核和取消出纳签字;以2012年4月份的日期登录系统,修改错误的凭证。
用友U8如何进行年度反结账?详细步骤,谢谢!
U8 0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——基础信息——会计期间——增加。然后就是总账开账。
第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选取 要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。
用友u8反结账的基本操作 1)请以账套主管身份登录企业平台;2)执行业务工作--财务会计--总账--期末--结账,选中要反结账的月份 3)同时按下ctrl+shift +F6,三个键,提示是否反结账,输入主管口令。
用友U8系统中,票据结算后发现错误,怎样反结算啊?请专家帮忙解答,不甚...
『One』, 先反结帐;点“帮助-关于”;然后按住Ctrl点击关于上面的一个软件图标,再在文件下面就可以反结帐;在进行修改,用友软件要进入结帐界面按ctrl+shift+h 进行反结帐;即可恢复结算成本。
『Two』, 如果是当月做的结算并且没有生成凭证,可以在应收款管理-其它处理-取消操作中取消“票据处理”。如果已经生成凭证了,需要删除凭证后再取消操作。
『Three』, 找到总账-总账与业务系统对账,点击打开“对账设置-集团”或“对账设置-组织”,集团是整个集团所有公司可以使用,组织则只在设置的公司使用。点击“新增”按钮,新增一个对账规则。
『Four』, 删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。
『Five』, 既然退货了,自然应该有退库记录的,也就是红字的入库单,然后相关会计凭证。
『Six』, 如果是发票多,入库少,这种一般是合理损耗或者非合理损耗,在采购结算的界面也可以处理,输入合理损耗数量或者非合理损耗数量。
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